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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2087 Data de lançamento: 14/05/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONTA TELEFONE 84391793, MES MARÇO 2020 29,82 29,82
1.00 REF CONTA TELEFONE 84391793, MES ABRIL 2020 27,90 27,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2020 REF CONTA TELEFONE 84391793, MES MARÇO 2020 REF CONTA TELEFONE 84391793, MES ABRIL 2020 57,72
14/05/2020 REF CONTA TELEFONE 84391793, MES MARÇO 2020 REF CONTA TELEFONE 84391793, MES ABRIL 2020 57,72
18/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2020 OI MOVEL SA - 3371 57,72
TOTAL 57,72 57,72 57,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.