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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2104 Data de lançamento: 19/05/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPULSOR DE PARTIDA 190,00 190,00
1.00 PORTA ESCOVA COM ESCOVA 130,00 130,00
1.00 KIT BUCHA 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2020 IMPULSOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA COM ESCOVA KIT BUCHA 350,00
21/05/2020 Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2385; 350,00
28/05/2020 Pagamento de Empenho 2104/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.