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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2350 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 arruela lisa 2,00 4,00
2.00 parafuso sextavado 12 x 40 2,60 5,20
4.00 arruela lisa 1/2 0,50 2,00
1.00 pino liso 3ºponto 7/8 175 mm 24,00 24,00
2.00 porca pressão 12 mm 1,65 3,30
5.50 mangueira alta pressão 1/2 37,00 203,50
1.00 reparo pistão 75,00 75,00
1.00 pino quebra dedo 5/16x2 6,00 6,00
2.00 terminal mangueira femea 13/16 3/8 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 arruela lisa parafuso sextavado 12 x 40 arruela lisa 1/2 pino liso 3ºponto 7/8 175 mm porca pressão 12 mm mangueira alta pressão 1/2 reparo pistão pino quebra dedo 5/16x2 terminal mangueira femea 13/16 3/8 383,00
04/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/2214; 383,00
09/06/2020 Pagamento de Empenho 2350/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 383,00
TOTAL 383,00 383,00 383,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.