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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2360 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 arroela lisa 1/2 0,50 1,00
1.00 filtro ar 98,00 98,00
1.00 filtro lubrificante 43,00 43,00
1.00 rolamento cardan 40 mm]] 162,00 162,00
1.00 parafuso allen 3/8 3,50 3,50
1.00 anel trava 5,00 5,00
5.00 ferro chato 3/16 x 5/8 13,00 65,00
1.00 cabo comando cambio engate 501,20 501,20
1.00 cabo comanto cambio seleção 649,60 649,60
1.00 filtro ar interno 81,00 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 arroela lisa 1/2 filtro ar filtro lubrificante rolamento cardan 40 mm]] parafuso allen 3/8 anel trava ferro chato 3/16 x 5/8 cabo comando cambio engate cabo comanto cambio seleção filtro ar interno 1.609,30
04/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/2209; 1.609,30
08/06/2020 Pagamento de Empenho 2360/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.609,30
TOTAL 1.609,30 1.609,30 1.609,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.