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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2458 Data de lançamento: 03/06/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bucha 44x45x46 137,00 274,00
2.00 Pino 44x330 357,00 714,00
4.00 bucha 44x52x61 76 mm 156,00 624,00
1.00 articulação caçamba JCB 1.980,00 1.980,00
7.00 graxeira 3/8 reta 2,30 16,10
4.00 parafuso 10x70 frances 2,90 11,60
4.00 porca 10mm travante 1,00 4,00
36.00 eletrodo 3,25 mm 3,00 108,00
1.00 gancho 3 toneladas 119,90 119,90
1.00 arruelas 2 6,80 6,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2020 Bucha 44x45x46 Pino 44x330 bucha 44x52x61 76 mm articulação caçamba JCB graxeira 3/8 reta parafuso 10x70 frances porca 10mm travante eletrodo 3,25 mm gancho 3 toneladas arruelas 2 3.858,40
04/06/2020 Conforme DANFE Nº 890/29544910; 3.858,40
09/06/2020 Pagamento de Empenho 2458/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.858,40
TOTAL 3.858,40 3.858,40 3.858,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.