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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2467 Data de lançamento: 04/06/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-2105 28,30 28,30
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 28,38 28,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2020 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-2105 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 56,68
04/06/2020 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-2105 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 56,68
10/06/2020 REFLANC INDEVIDO -28,30
10/06/2020 REF LANC INDEVIDO -28,30
22/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2020 OI MOVEL SA - 3371 28,38
TOTAL 28,38 28,38 28,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.