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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2509 Data de lançamento: 10/06/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VASO CONVENCIONAL 161,00 161,00
1.00 CAIXA DESCARGA ALUMASA 29,90 29,90
1.00 ASSENTO SANITÁRIO 18,90 18,90
1.00 CANO DESCARGA PLENA 13,90 13,90
1.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 8,90 8,90
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO 9,90 9,90
1.00 ESPUDE LIGAÇÃO 4,00 4,00
2.00 PARAFUSO VASO 10MM 4,75 9,50
1.00 FITA VEDA ROSCA 3,80 3,80
8.00 LONA PRETA 0,80 6,40
18.00 CANO ESGOTO 100MM 9,20 165,60
1.00 JOELHO ESGOTO 4,20 4,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2020 VASO CONVENCIONAL CAIXA DESCARGA ALUMASA ASSENTO SANITÁRIO CANO DESCARGA PLENA FLEXIVEL AGUA FRIA ANEL DE VEDAÇÃO ESPUDE LIGAÇÃO PARAFUSO VASO 10MM FITA VEDA ROSCA LONA PRETA CANO ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 436,00
16/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/505; 436,00
22/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2020 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 436,00
TOTAL 436,00 436,00 436,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.