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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2784 Data de lançamento: 30/06/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON 290,00 290,00
1.00 SUBSTITUIÇÃO DOS JATOS DE TINTAS DA IMPRESSORA 169,00 169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2020 CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON SUBSTITUIÇÃO DOS JATOS DE TINTAS DA IMPRESSORA 459,00
03/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1142; 459,00
07/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2020 INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 459,00
TOTAL 459,00 459,00 459,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.