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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2790 Data de lançamento: 30/06/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETIFICA VIRABREQUIM 185,00 185,00
1.00 RETIFICAR BLOCO 220,00 220,00
8.00 RETIFICAR VALVULAS 10,00 80,00
1.00 APLAINAR CABEÇOTE 85,00 85,00
3.00 ALOJAMENTOMBIELA 30,00 90,00
1.00 ALOJAMENTO MANCAL 195,00 195,00
1.00 MONTAR E REGULAR CABEÇOTE 95,00 95,00
1.00 TROCAR PISTÕES 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA 95,00 95,00
1.00 TESTE TRINCA CABEÇOTE 95,00 95,00
1.00 APLAINAR BLOCO Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2020 RETIFICA VIRABREQUIM RETIFICAR BLOCO RETIFICAR VALVULAS APLAINAR CABEÇOTE ALOJAMENTOMBIELA ALOJAMENTO MANCAL MONTAR E REGULAR CABEÇOTE TROCAR PISTÕES SERVIÇO DE LIMPEZA TESTE TRINCA CABEÇOTE APLAINAR BLOCO Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 1.310,00
17/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 2020228; 1.310,00
21/07/2020 Pagamento de Empenho 2790/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.310,00
TOTAL 1.310,00 1.310,00 1.310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.