Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2795 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DE 01/06 A 30/06/2020 |
1.090,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DE 01/06 A 30/06/2020 |
1.090,00 |
|
|
| 03/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 110763; |
|
1.090,00 |
|
| 07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2020
Aborgama do Brasil Ltda - 6463 |
|
|
1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.