Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2826 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF P DE SAUDE COD 31341/63 |
435,83 |
435,83 |
| 1.00 |
REF POSTO DE SAUDE DE STO ANTONIO D JACUI COD 31341/04 |
46,40 |
46,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
REF P DE SAUDE COD 31341/63 REF POSTO DE SAUDE DE STO ANTONIO D JACUI COD 31341/04 |
482,23 |
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| 01/07/2020 |
REF P DE SAUDE COD 31341/63
REF POSTO DE SAUDE DE STO ANTONIO D JACUI COD 31341/04
|
|
482,23 |
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| 07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2020
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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482,23 |
| TOTAL |
482,23 |
482,23 |
482,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.