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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 283 Data de lançamento: 21/01/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Apagador quadro branco base plástico 2,75 41,25
605.00 Caderno espiral com 96 folhas - 200mm x 275mm 3,49 2.111,45
6.00 Clips para papéis 6/0 (Caixa com 100un) 2,30 13,80
30.00 Fita adesiva larga (45mm x 45m) 2,15 64,50
302.00 Folha de EVA (folhas coloridas, sendo: vermelho, r 0,92 277,84
756.00 Folha sulfite tam A4 (500 brancas - 500 coloridas) 0,15 113,40
76.00 Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre 1,89 143,64
3.00 Marcador para Quadro Branco ponta redonda, com rec 32,20 96,60
151.00 Régua Plástica com 30 cm 0,54 81,54
76.00 Papel Dobradura 0,29 22,04
3.00 Tesoura grande, com lâmina de aço inox, cabo anatô 4,20 12,60
76.00 Papel Seda 0,22 16,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2020 Apagador quadro branco base plástico Caderno espiral com 96 folhas - 200mm x 275mm Clips para papéis 6/0 (Caixa com 100un) Fita adesiva larga (45mm x 45m) Folha de EVA (folhas coloridas, sendo: vermelho, r Folha sulfite tam A4 (500 brancas - 500 coloridas) Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre Marcador para Quadro Branco ponta redonda, com rec Régua Plástica com 30 cm Papel Dobradura Tesoura grande, com lâmina de aço inox, cabo anatô Papel Seda 2.995,38
10/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/003431; 2.995,38
18/02/2020 Pagamento de Empenho 283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.995,38
TOTAL 2.995,38 2.995,38 2.995,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.