Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2973 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DO AI INTERNO |
330,30 |
330,30 |
1.00 |
FILTRO DO AR EXTERNO |
420,00 |
420,00 |
1.00 |
FILTRO DIESEL |
241,20 |
241,20 |
1.00 |
FILTRO DIESEL |
188,50 |
188,50 |
1.00 |
FILTRO OLEO MOTOR
Finalidade: REF CAT 938G |
138,20 |
138,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2020 |
FILTRO DO AI INTERNO FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO DIESEL FILTRO DIESEL FILTRO OLEO MOTOR
Finalidade: REF CAT 938G |
1.318,20 |
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14/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/704; |
|
1.318,20 |
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16/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2973/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.318,20 |
TOTAL |
1.318,20 |
1.318,20 |
1.318,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.