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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 16/07/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Construção/Aquisição Instalações
Conta de Despesa: 4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
820.00 TIJOLO FURADO 8 FUROS 1,25 1.025,00
3.00 AREIA 120,00 360,00
16.00 CIMENTO 32,00 512,00
15.00 CAL HIDRATADO 11,65 174,75
36.00 TRELIÇA 6,00 216,00
3.00 FERRO 6.3MM 18,20 54,60
2.00 FERRO 4.2MM 8,70 17,40
1.00 ARAME RECOZIDO 13,00 13,00
8.00 MASSA FINA 16,50 132,00
1.00 BROCA MARTELETES Finalidade: REF BRIGADA MILITAR 11,90 11,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2020 TIJOLO FURADO 8 FUROS AREIA CIMENTO CAL HIDRATADO TRELIÇA FERRO 6.3MM FERRO 4.2MM ARAME RECOZIDO MASSA FINA BROCA MARTELETES Finalidade: REF BRIGADA MILITAR 2.516,65
16/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/536; 2.516,65
20/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2020 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 2.516,65
TOTAL 2.516,65 2.516,65 2.516,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.