Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3325 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CANO COBRE 3/16 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
CARCAÇA PLASTICA |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
38,00 |
38,00 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA |
3,00 |
6,00 |
0.50 |
MANGUEIRA DE SILICONE
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINE |
15,00 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2020 |
CANO COBRE 3/16 CARCAÇA PLASTICA FILTRO LUBRIFICANTE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA DE SILICONE
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINE |
126,50 |
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05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2396; |
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126,50 |
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07/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126,50 |
TOTAL |
126,50 |
126,50 |
126,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.