Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3371 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORCA PR MA 16MM |
2,50 |
2,50 |
2.00 |
AR LISA |
3,00 |
6,00 |
3.00 |
CINTA PLASTICA |
4,80 |
14,41 |
2.00 |
PORCA SEXT |
2,13 |
4,26 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
10,78 |
10,78 |
4.00 |
PORCA SEXT |
0,70 |
2,80 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT |
2,00 |
8,00 |
1.00 |
TUBO RED |
27,00 |
27,00 |
2.00 |
TERMINAL |
25,00 |
50,00 |
6.40 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
42,00 |
268,80 |
6.20 |
MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO |
35,98 |
223,06 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
9,89 |
9,89 |
1.00 |
ENGATE RAPIDO |
71,00 |
71,00 |
0.50 |
FERRO REDONDO |
12,00 |
6,00 |
10.00 |
CINTA PLASTICA |
0,69 |
6,86 |
1.00 |
LUVA MALHA TRICOTADA |
5,02 |
5,02 |
2.60 |
FERRO CHATO |
12,00 |
31,20 |
2.00 |
TERMINAL MANGUEIRA |
28,00 |
56,00 |
2.00 |
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF GOBLE, CARRETO |
5,58 |
11,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
PORCA PR MA 16MM AR LISA CINTA PLASTICA PORCA SEXT PARAFUSO SEXT PORCA SEXT PARAFUSO SEXT TUBO RED AR LISA TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO PARAFUSO SEXT ENGATE RAPIDO FERRO REDONDO CINTA PLASTICA LUVA MALHA TRICOTADA FERRO CHATO TERMINAL MANGUEIRA PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF GOBLE, CARRETO |
815,50 |
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05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2401; |
|
815,50 |
|
10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3371/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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815,50 |
TOTAL |
815,50 |
815,50 |
815,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.