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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3379 Data de lançamento: 03/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERRA CORTAR FERRO 13,30 26,60
3.00 CHAPA PRETA 13,00 39,00
1.80 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 154,00 277,20
10.00 CONTRAPINOS 2,00 20,00
14.99 AR LISA 0,39 5,80
4.04 FERRO CHATO 12,00 48,50
2.00 SILICONE TRANSPARENTE 32,00 64,00
3.00 PORCA SEXT 2,45 7,35
2.00 PORCA SEXT 0,56 1,13
1.00 BARRA ROSCADA 24,92 24,92
15.00 PARAFUSO SEXT 4,17 62,55
1.00 RACORD FEMEA 6,89 6,89
1.00 ENGATE RAPIDO 22,78 22,78
14.00 ARRUELA CALÇO UNIVERSAL 8,00 112,00
1.00 MANGUERIA ESPIRAL 56,96 56,96
20.00 OLEO HIDRAULICO 10,68 213,60
1.50 MANGUERIA HIDRAULICO ALTA PRESSÃO 108,00 162,00
2.00 QUEBRA DEDO 6,29 12,58
2.00 TERMINAL MANGUEIRA 30,41 60,82
6.00 REBITE ALUMINIO 0,45 2,70
3.00 PARAFUSO SEXT Finalidade: REF PATROLA 6,58 19,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2020 SERRA CORTAR FERRO CHAPA PRETA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO CONTRAPINOS AR LISA FERRO CHATO SILICONE TRANSPARENTE PORCA SEXT PORCA SEXT BARRA ROSCADA PARAFUSO SEXT RACORD FEMEA ENGATE RAPIDO ARRUELA CALÇO UNIVERSAL MANGUERIA ESPIRAL OLEO HIDRAULICO MANGUERIA HIDRAULICO ALTA PRESSÃO QUEBRA DEDO TERMINAL MANGUEIRA REBITE ALUMINIO PARAFUSO SEXT Finalidade: REF PATROLA 1.247,12
05/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/2405; 1.247,12
07/08/2020 Pagamento de Empenho 3379/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.247,12
TOTAL 1.247,12 1.247,12 1.247,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.