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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3402 Data de lançamento: 04/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO USB 12,00 12,00
1.00 CABO DE FORÇA 12,00 12,00
1.00 ROLOD E ENGATE IMPRESSORA 75,00 75,00
1.00 HDD 500 GB 386,00 386,00
1.00 MEMORIA DDR3 PARA NOTBOOK 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2020 CABO USB CABO DE FORÇA ROLOD E ENGATE IMPRESSORA HDD 500 GB MEMORIA DDR3 PARA NOTBOOK 715,00
07/08/2020 CABO USB CABO DE FORÇA ROLOD E ENGATE IMPRESSORA HDD 500 GB MEMORIA DDR3 PARA NOTBOOK Conforme DANFE Nº 890/030322457; 715,00
10/08/2020 Pagamento de Empenho 3402/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 715,00
TOTAL 715,00 715,00 715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.