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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3815 Data de lançamento: 27/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA PRE FORMDA 229,99 229,99
1.00 MANGUEIRA PRE FORMADA 278,15 278,15
1.00 ELEMENTO FILTRO 86,35 86,35
20.00 BRAÇADEIRA DE PLASTICO 3,30 66,00
4.00 ABRAÇADEIRA MBN 10223-16-27X13 SWB W3 53,83 215,32
1.00 KIT HIGIENIZAÇÃO 171,11 171,11
4.00 ESTOPA 2,93 11,72
1.00 ABRAÇADEIRA Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENS 28,50 28,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2020 MANGUEIRA PRE FORMDA MANGUEIRA PRE FORMADA ELEMENTO FILTRO BRAÇADEIRA DE PLASTICO ABRAÇADEIRA MBN 10223-16-27X13 SWB W3 KIT HIGIENIZAÇÃO ESTOPA ABRAÇADEIRA Finalidade: REF CAMINHÃO MERCEDES BENS 1.087,14
01/09/2020 Conforme DANFE Nº 3/5206; 1.087,14
08/09/2020 Pagamento de Empenho 3815/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.087,14
TOTAL 1.087,14 1.087,14 1.087,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.