Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3818 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
MANTA MIC BENE CASA CASAL ENCA 1.8X2M |
23,63 |
236,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2020 |
MANTA MIC BENE CASA CASAL ENCA 1.8X2M |
236,31 |
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03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 10/148562; |
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236,31 |
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10/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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236,31 |
TOTAL |
236,31 |
236,31 |
236,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.