Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3890 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PAPEL TOALHA |
111,80 |
1.118,00 |
10.00 |
PAPEL HIGIENICO |
109,00 |
1.090,00 |
1.00 |
ALCOOL GEL |
712,00 |
712,00 |
1.00 |
VASSOURA NYLON |
262,50 |
262,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO ALCOOL GEL VASSOURA NYLON |
3.182,50 |
|
|
08/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2973; |
|
3.182,50 |
|
10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3890/2020
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
|
|
3.182,50 |
TOTAL |
3.182,50 |
3.182,50 |
3.182,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.