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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Data de lançamento: 01/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO SEXT 1,50 3,00
2.00 UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO 14,00 28,00
1.00 BRAÇADEIRA MANGUEIRA 49,00 49,00
1.00 TORNEIRA BARRICA 9,00 9,00
0.50 BARRA ROSCADA 110,00 55,00
1.00 CABO LIBERAÇÃO CABINE 201,00 201,00
1.00 FECHADURA CABINE 402,00 402,00
1.00 BOMBA DIREÇÃO 1.123,70 1.123,70
2.00 COXIM MANCAL 171,53 343,06
1.00 CORREIA ALTERNADOR Finalidade: REF CAMINHÃO IVN9B45 166,49 166,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2020 PORCA PRESSÃO MA 10 MM PARAFUSO SEXT AR PRESSÃO UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO BRAÇADEIRA MANGUEIRA TORNEIRA BARRICA BARRA ROSCADA CABO LIBERAÇÃO CABINE FECHADURA CABINE BOMBA DIREÇÃO COXIM MANCAL CORREIA ALTERNADOR Finalidade: REF CAMINHÃO IVN9B45 2.381,22
03/09/2020 Conforme DANFE Nº 1/2503; 2.381,22
08/09/2020 Pagamento de Empenho 3931/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.381,22
TOTAL 2.381,22 2.381,22 2.381,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.