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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4052 Data de lançamento: 10/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARRINHO MAO 130,00 130,00
1.00 MARRETA 2KG 29,80 29,80
1.00 TRENA 8M 25,90 25,90
1.00 TRENA 5M 15,90 15,90
1.00 FORMÃO 3/4 17,50 17,50
2.00 LAPIS CARPINTEIRO 2,00 4,00
1.00 ENXADÃO C CABO 56,00 56,00
1.00 DISCO DIAMANTADO 16,90 16,90
1.00 SERRA CIRCULAR 17,90 17,90
1.00 DESEMPENADEIRA 12,50 12,50
1.00 BROXA 6,00 6,00
1.00 LUVA BANHADA 7,00 7,00
1.00 TE LUZ 8,00 8,00
1.00 BROCA AÇO 11,50 11,50
1.00 DISCO DIAMANTADO 16,90 16,90
1.00 REGUA ALUMINIO 57,90 57,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2020 CARRINHO MAO MARRETA 2KG TRENA 8M TRENA 5M FORMÃO 3/4 LAPIS CARPINTEIRO ENXADÃO C CABO DISCO DIAMANTADO SERRA CIRCULAR DESEMPENADEIRA BROXA LUVA BANHADA TE LUZ BROCA AÇO DISCO DIAMANTADO REGUA ALUMINIO 433,70
11/09/2020 Conforme DANFE Nº 1/605; 433,70
21/09/2020 Pagamento de Empenho 4052/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 433,70
TOTAL 433,70 433,70 433,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.