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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4100 Data de lançamento: 16/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VENLAFAXINA 75 MG 65,91 131,82
1.00 VENLAFAXINA 150 MG C 30 CAPS 100,73 100,73
1.00 VELIJA MG 30 CAPS 126,39 126,39
1.00 CLOR DULOXETINA 30 MG 30 CAPS 63,21 63,21
1.00 DULOXETINA 60 MG 30 CP 126,39 126,39
1.00 ESCITALOPRAN 10 MG 30 CP 60,45 60,45
1.00 ROSUVASTATINA 10 MG 30 CP 79,58 79,58
1.00 AMATO 50 MG 60 CP 75,92 75,92
1.00 CITALOPRAN 20 MG C 30 CP 36,97 36,97
1.00 TOPIRAMATO 50 MG 60 CP 75,92 75,92
1.00 UNINALTREX 116,76 116,76
1.00 NESINA 25 MG C 30 CP 85,71 85,71
1.00 TRADAXA 110 MG 60 CAPS 265,29 265,29
1.00 UNIZINCO SOLUÇÃO 100ML 22,49 22,49
1.00 FRISIUM 10 MG 20 CP 17,42 17,42
4.00 APTAMIL ACTIVE 800 GR 98,07 392,28
1.00 OS CAL D 60 COMP 69,99 69,99
1.00 RAZAPINA 30MG 28 COMP 105,95 105,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2020 VENLAFAXINA 75 MG VENLAFAXINA 150 MG C 30 CAPS VELIJA MG 30 CAPS CLOR DULOXETINA 30 MG 30 CAPS DULOXETINA 60 MG 30 CP ESCITALOPRAN 10 MG 30 CP ROSUVASTATINA 10 MG 30 CP AMATO 50 MG 60 CP CITALOPRAN 20 MG C 30 CP TOPIRAMATO 50 MG 60 CP UNINALTREX NESINA 25 MG C 30 CP TRADAXA 110 MG 60 CAPS UNIZINCO SOLUÇÃO 100ML FRISIUM 10 MG 20 CP APTAMIL ACTIVE 800 GR OS CAL D 60 COMP RAZAPINA 30MG 28 COMP 1.953,27
28/09/2020 Conforme DANFE Nº 890/30917745; 1.953,27
02/10/2020 Pagamento de Empenho 4100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.953,27
TOTAL 1.953,27 1.953,27 1.953,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.