Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4167 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
RELÉ FOTOCELULA ELETRONICO |
16,00 |
64,00 |
15.00 |
BRAÇO LUMINARIA PUBLICA |
32,50 |
487,50 |
20.00 |
LAMPADA LED BULBO 30W |
45,00 |
900,00 |
100.00 |
FIO FLEX 2,5MM PRETO |
3,15 |
315,00 |
100.00 |
FIO FLEX 2,5MM AZUL
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
3,15 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2020 |
RELÉ FOTOCELULA ELETRONICO BRAÇO LUMINARIA PUBLICA LAMPADA LED BULBO 30W FIO FLEX 2,5MM PRETO FIO FLEX 2,5MM AZUL
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2.081,50 |
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23/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/630; |
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2.081,50 |
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02/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4167/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.081,50 |
TOTAL |
2.081,50 |
2.081,50 |
2.081,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.