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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4167 Data de lançamento: 22/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RELÉ FOTOCELULA ELETRONICO 16,00 64,00
15.00 BRAÇO LUMINARIA PUBLICA 32,50 487,50
20.00 LAMPADA LED BULBO 30W 45,00 900,00
100.00 FIO FLEX 2,5MM PRETO 3,15 315,00
100.00 FIO FLEX 2,5MM AZUL Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA 3,15 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2020 RELÉ FOTOCELULA ELETRONICO BRAÇO LUMINARIA PUBLICA LAMPADA LED BULBO 30W FIO FLEX 2,5MM PRETO FIO FLEX 2,5MM AZUL Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA 2.081,50
23/09/2020 Conforme DANFE Nº 1/630; 2.081,50
02/10/2020 Pagamento de Empenho 4167/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.081,50
TOTAL 2.081,50 2.081,50 2.081,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.