Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4185 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARMARIO AEREO CANTO COM 05 PORTAS 1,20X1,50X0,75X0,40 |
1.150,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
ARMARIO AEREO CANTO COM 05 PORTAS 1,20X1,50X0,75X0,40 |
1.150,00 |
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| 01/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30993990; |
|
1.150,00 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4185/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.