Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE MAO DE OBRA, TORNO DISCO DE FREIOS, TORNO CUBOS DE FREIOS E TESTE RASTER
Finalidade: REF VEICULO IXW 0698 |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2020 |
REFERENTE MAO DE OBRA, TORNO DISCO DE FREIOS, TORNO CUBOS DE FREIOS E TESTE RASTER
Finalidade: REF VEICULO IXW 0698 |
1.250,00 |
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28/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/519; |
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1.250,00 |
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05/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4196/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.250,00 |
TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.