| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE MAO DE OBRA, TORNO DISCO DE FREIOS, TORNO CUBOS DE FREIOS E TESTE RASTER Finalidade: REF VEICULO IXW 0698 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | REFERENTE MAO DE OBRA, TORNO DISCO DE FREIOS, TORNO CUBOS DE FREIOS E TESTE RASTER Finalidade: REF VEICULO IXW 0698 | 1.250,00 | ||
| 28/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/519; | 1.250,00 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 4196/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||