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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4409 Data de lançamento: 30/09/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL ORING FREIO 4,50 4,50
4.00 PORCA DUPLA MB 18MM 4,02 16,08
1.00 PINO ELASTICO 2,50 2,50
3.00 PARAF SEXT MA 8.8 6,00 18,00
3.00 PORCA PRESSÃO 2,56 7,68
1.00 MOLA FEIXE SUPERIOR 409,00 409,00
2.00 PORCA DUPLA 6,00 12,00
1.00 GRAMPO MOLA 46,29 46,29
2.00 AMORTECEDOR DIANT 460,00 920,00
1.00 PRESILHA FIXADORA ROLETE PATIM Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2020 ANEL ORING FREIO PORCA DUPLA MB 18MM PINO ELASTICO PARAF SEXT MA 8.8 PORCA PRESSÃO MOLA FEIXE SUPERIOR PORCA DUPLA GRAMPO MOLA AMORTECEDOR DIANT PRESILHA FIXADORA ROLETE PATIM Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 1.448,05
05/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/2603; 1.448,05
08/10/2020 Pagamento de Empenho 4409/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.448,05
TOTAL 1.448,05 1.448,05 1.448,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.