Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4432 |
Data de lançamento: |
02/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL |
92,06 |
92,06 |
1.00 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA MES DE SETEMBRO DE 2020 |
48,24 |
48,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2020 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA MES DE SETEMBRO DE 2020 |
140,30 |
|
|
05/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 112028; |
|
48,24 |
|
05/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22557; |
|
92,06 |
|
08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2020
PROCERGS - 3615 |
|
|
140,30 |
TOTAL |
140,30 |
140,30 |
140,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.