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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4451 Data de lançamento: 05/10/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF SÃO LUIZ COD 3134162 77,74 77,74
1.00 REF POÇO POSSE GODOY 3134121 233,22 233,22
1.00 REF POÇO AGUA BRANCA 3134114 207,55 207,55
1.00 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI 31341/10 272,43 272,43
1.00 REF POÇO SÃO JOSÉ COD 3134111 272,43 272,43
1.00 REF POÇO STO ANTONIO 3134112 238,63 238,63
1.00 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVY 3134108 148,05 148,05
1.00 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3134109 404,95 404,95
1.00 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 3134105 1.072,21 1.072,21
1.00 REF POÇO POSSE GODOI COD 3134106 283,50 283,50
1.00 REF POÇO POSSE GODOI COD 3134100 1.366,27 1.366,27
1.00 REF SÃO JOAO DOS PROLOS COD 3134101 1.040,44 1.040,44
1.00 REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 3134161 20,28 20,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2020 REF SÃO LUIZ COD 3134162 REF POÇO POSSE GODOY 3134121 REF POÇO AGUA BRANCA 3134114 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI 31341/10 REF POÇO SÃO JOSÉ COD 3134111 REF POÇO STO ANTONIO 3134112 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVY 3134108 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3134109 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 3134105 REF POÇO POSSE GODOI COD 3134106 REF POÇO POSSE GODOI COD 3134100 REF SÃO JOAO DOS PROLOS COD 3134101 REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 3134161 5.637,70
05/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/499725; U/484232; U/484267; U/499797; U/499710; U/499748; U/499729; U/499800; 499806; U/499782; U/499728; U/499817; U/476488; 5.637,70
08/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4451/2020 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 5.637,70
TOTAL 5.637,70 5.637,70 5.637,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.