| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4453 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ENOXAPARINA 40 MG 0,4 ML | 316,80 | 1.267,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | ENOXAPARINA 40 MG 0,4 ML | 1.267,20 | ||
| 09/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/72897; | 1.267,20 | ||
| 14/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4453/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 1.267,20 | ||
| TOTAL | 1.267,20 | 1.267,20 | 1.267,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||