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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4510 Data de lançamento: 09/10/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CONTACT LISO 45 CM 9,90 99,00
6.00 CLIPS GALVANIZADO 2,90 17,40
1.00 PASTA SANFONADA PLASTICA 33,90 33,90
1.00 PASTA SANFONADA PLASTICA OFICIO 74,90 74,90
35.00 SACO TRANSPARENTE 45X59 2,50 87,50
20.00 CONTACT DECORADO 10,90 218,00
3.00 CAIXA ORGANIZADORA 39,90 119,70
2.00 PAPEL SULFITE 279,00 558,00
5.00 UMIDIFICADOR DE DEDO DIGITAL 7,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2020 CONTACT LISO 45 CM CLIPS GALVANIZADO PASTA SANFONADA PLASTICA PASTA SANFONADA PLASTICA OFICIO SACO TRANSPARENTE 45X59 CONTACT DECORADO CAIXA ORGANIZADORA PAPEL SULFITE UMIDIFICADOR DE DEDO DIGITAL 1.245,90
14/10/2020 Conforme DANFE Nº 2/84; 1.245,90
19/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2020 SIDNEI MORIGI ME - 48 1.245,90
TOTAL 1.245,90 1.245,90 1.245,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.