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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4520 Data de lançamento: 09/10/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 27,90 27,90
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8468 173,40 173,40
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 6,11 6,11
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 27,90 27,90
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 27,90 27,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2020 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8468 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 263,21
09/10/2020 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8468 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 89,81
13/10/2020 REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE -173,40
14/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2020 OI MOVEL SA - 3371 89,81
TOTAL 89,81 89,81 89,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.