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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4567 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 UNINALTREX 50 MG 30 CP 116,76 233,53
1.00 DIOSMIN SDU 114,53 114,53
4.00 NESTOGENO 800 GR 44,90 179,60
6.00 PREGABALINA 75 MG 30 CP 83,26 499,54
1.00 VENLAFAXINA 74,76 74,76
2.00 APTAMIL 800 GR 55,90 111,80
4.00 APTAMIL ACTIVE 800 GR 98,07 392,28
1.00 DIPROGENTA CREME 30 GR 32,56 32,56
1.00 DIAMICRON MR 30 MG 64,97 64,97
1.00 FORXIGA 10 MG 30 COMP 150,24 150,24
1.00 RIFAMICINA 20ML NATULAB 18,94 18,94
1.00 NESINA 25 MG 30 CPR 85,71 85,71
1.00 FRISIUM 10 MG 20 COMP 14,81 14,81
15.00 CARBAMAZEPINA 200MG 30 COMP 18,65 279,75
2.00 CARBOLITIUM 30 MG 50 COMP 34,77 69,55
1.00 TORANTE 15 MG 39,36 39,36
1.00 AD-TIL GTS 20 ML 14,85 14,85
10.00 CONTRACEP 150 MG INJET 21,23 212,25
1.00 RAPAZINA 30 MG 105,95 105,95
1.00 DULOXETINA 60 MG 30 COMP 126,39 126,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 UNINALTREX 50 MG 30 CP DIOSMIN SDU NESTOGENO 800 GR PREGABALINA 75 MG 30 CP VENLAFAXINA APTAMIL 800 GR APTAMIL ACTIVE 800 GR DIPROGENTA CREME 30 GR DIAMICRON MR 30 MG FORXIGA 10 MG 30 COMP RIFAMICINA 20ML NATULAB NESINA 25 MG 30 CPR FRISIUM 10 MG 20 COMP CARBAMAZEPINA 200MG 30 COMP CARBOLITIUM 30 MG 50 COMP TORANTE 15 MG AD-TIL GTS 20 ML CONTRACEP 150 MG INJET RAPAZINA 30 MG DULOXETINA 60 MG 30 COMP 2.821,37
16/10/2020 Conforme DANFE Nº 890/31345087; 2.821,37
20/10/2020 Pagamento de Empenho 4567/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.821,37
TOTAL 2.821,37 2.821,37 2.821,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.