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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4568 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 URBANIL 10 MG 12,33 12,33
4.00 ITRACONAZOL 100MG 15 CAPS 65,78 263,12
1.00 DESLORATADINA XRP 31,69 31,69
1.00 CLOR DORZOLAMIDA COL 2% 5ML 50,83 50,83
1.00 VENLAFAXINA 150MG 30 CAPS 105,97 105,97
4.00 VENLAFAXINA 75 MG 28 COMP 65,88 263,53
2.00 VELIJA 60 MG 30 CAPS 126,40 252,79
1.00 PRADAXA 110 MG 60 CAPS 265,29 265,29
1.00 VENLAFAXINA 150 MG 105,97 105,97
1.00 LAMOTRIGINA 100 MG 50,15 50,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 URBANIL 10 MG ITRACONAZOL 100MG 15 CAPS DESLORATADINA XRP CLOR DORZOLAMIDA COL 2% 5ML VENLAFAXINA 150MG 30 CAPS VENLAFAXINA 75 MG 28 COMP VELIJA 60 MG 30 CAPS PRADAXA 110 MG 60 CAPS VENLAFAXINA 150 MG LAMOTRIGINA 100 MG 1.401,67
16/10/2020 Conforme DANFE Nº 890/31346012; 1.401,67
20/10/2020 Pagamento de Empenho 4568/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.401,67
TOTAL 1.401,67 1.401,67 1.401,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.