Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4608 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
32,90 |
32,90 |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
4,50 |
4,50 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE |
3,95 |
3,95 |
1.00 |
LUVA BANHADA |
7,00 |
7,00 |
2.00 |
PARAFUSO VASO 10MM |
4,75 |
9,50 |
1.00 |
ANEL DE CERA COM GUIA |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
CURVA FOGÃO |
16,50 |
16,50 |
2.00 |
CANO DE FOGÃO |
19,90 |
39,80 |
1.00 |
CANO DE FOGÃO |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
CHAPEU FOGÃO CHINÊS |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
12,60 |
12,60 |
1.00 |
ANEL FOGÃO |
7,60 |
7,60 |
1.00 |
VALVULA PIA AMERICANA |
18,90 |
18,90 |
1.00 |
LUVA ESGOTO |
1,40 |
1,40 |
1.00 |
TELHA FOGÃO 6MM GALVANIZADO |
35,00 |
35,00 |
24.00 |
CANO ESGOTO 100MM
Finalidade: REF JOSIANE CFE ESTUDO SOCIAL |
14,50 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2020 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE LUVA BANHADA PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA 5MM PARAFUSO VASO 10MM ANEL DE CERA COM GUIA CURVA FOGÃO CANO DE FOGÃO CANO DE FOGÃO CHAPEU FOGÃO CHINÊS SIFÃO SANFONADO ANEL FOGÃO VALVULA PIA AMERICANA LUVA ESGOTO TELHA FOGÃO 6MM GALVANIZADO CANO ESGOTO 100MM
Finalidade: REF JOSIANE CFE ESTUDO SOCIAL |
574,45 |
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23/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/663; |
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574,45 |
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04/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4608/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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574,45 |
TOTAL |
574,45 |
574,45 |
574,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.