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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 480 Data de lançamento: 31/01/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MECANICA 1.062,50 1.062,50
1.00 HIGIENIZAÇÃO DO A/C 50,00 50,00
1.00 LIMP ARREFECIMENTO 30,00 30,00
1.00 LIMP BICOS ULTRASS 125,00 125,00
1.00 ALINHAM/BALANC 125,00 125,00
1.00 LIMPEZA DE TBI 40,00 40,00
1.00 REVISAO 180000 KM Finalidade: REF REVISAO UNO PLACA IXW0697 522,12 522,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2020 SERVIÇO MECANICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMP ARREFECIMENTO LIMP BICOS ULTRASS ALINHAM/BALANC LIMPEZA DE TBI REVISAO 180000 KM Finalidade: REF REVISAO UNO PLACA IXW0697 1.954,62
04/02/2020 SERVIÇO MECANICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMP ARREFECIMENTO LIMP BICOS ULTRASS ALINHAM/BALANC LIMPEZA DE TBI REVISAO 180000 KM Finalidade: REF REVISAO UNO PLACA IXW0697 Conforme Nota Fiscal Nº 27772; 1.954,62
10/02/2020 Pagamento de Empenho 480/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.954,62
TOTAL 1.954,62 1.954,62 1.954,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.