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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4814 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 RELÉ FOTOELETRICO 24,00 144,00
20.00 RELE FOTOELETRICO 220 V 24,00 480,00
25.00 LAMPADA LED BULBO 30 W 45,00 1.125,00
1.00 PLUG FEMEA 3,50 3,50
1.00 PLUG MACHO 3,50 3,50
4.00 SOQUETE PORCELANA 10,00 40,00
5.00 SOQUETE PORCELANA LISO Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA 4,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 RELÉ FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 220 V LAMPADA LED BULBO 30 W PLUG FEMEA PLUG MACHO SOQUETE PORCELANA SOQUETE PORCELANA LISO Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.816,00
28/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/674; 1.816,00
04/11/2020 Pagamento de Empenho 4814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.816,00
TOTAL 1.816,00 1.816,00 1.816,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.