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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4829 Data de lançamento: 28/10/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGULHA 13X4,5 CX C 100 6,00 6,00
3.00 AGULHA 25X7 CX C 100 6,00 18,00
3.00 AGULHA 25X8 6,00 18,00
5.00 AGULHA 40X12 9,00 45,00
43.58 COMP 7,5 13F C 500 20,70 902,20
16.00 ELETRODO 14,00 224,00
4.00 ELETRODO SOLIDOR 14,00 56,00
120.00 EQ MACRO FLEX INJ FILTRO RESPIRO BIOSANAL 0,85 102,00
100.00 ESPECULO VAGINAL 0,83 83,00
20.00 LANCETA SEGURANÇA 22,00 440,00
10.00 LUVA NITRILICA 64,00 640,00
10.00 LUVA NITRILICA 64,00 640,00
10.00 LUVA NITRILICA 64,00 640,00
30.00 FITA MICROPOROSA BRANCA 2,06 61,80
30.00 FITA MICROPOROSA BRANCA 50MM 3,82 114,60
300.00 SERINGA 0,15 45,00
300.00 SERINGA S/AG 0,17 51,00
5.00 SONDA URETRAL 5,90 29,50
4.00 CLORETO DE SODIO 167,20 668,80
4.00 CLORETO DE SODIO 72,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2020 AGULHA 13X4,5 CX C 100 AGULHA 25X7 CX C 100 AGULHA 25X8 AGULHA 40X12 COMP 7,5 13F C 500 ELETRODO ELETRODO SOLIDOR EQ MACRO FLEX INJ FILTRO RESPIRO BIOSANAL ESPECULO VAGINAL LANCETA SEGURANÇA LUVA NITRILICA LUVA NITRILICA LUVA NITRILICA FITA MICROPOROSA BRANCA FITA MICROPOROSA BRANCA 50MM SERINGA SERINGA S/AG SONDA URETRAL CLORETO DE SODIO CLORETO DE SODIO 5.072,90
15/12/2020 Conforme DANFE Nº 148088; 5.072,90
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2020 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931 5.072,90
TOTAL 5.072,90 5.072,90 5.072,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.