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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4833 Data de lançamento: 28/10/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ONSERTO DO JACK DO NOT BOOKE CONSERTO FONTE DO MONITOR 309,00 309,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ONSERTO DO JACK DO NOT BOOKE CONSERTO FONTE DO MONITOR 309,00
05/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1150; 309,00
10/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2020 INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 309,00
TOTAL 309,00 309,00 309,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.