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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 28/10/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA 59,00 59,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 54,00 54,00
2.00 ANEL ELASTICO EXTERNO 3,00 6,00
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 2,89 2,89
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 2,00 2,00
2.00 ANEL ELASTICO 7,00 14,00
48.00 OLEO SPIRAX TRANSMISSÃO 21,00 1.008,00
1.00 FILTRO HIDRAULICO 127,08 127,07
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8,00 8,00
1.00 SINCRONIZADO 2.403,00 2.403,00
1.00 EIXO ACION CAMBIO 2.015,00 2.015,00
1.00 EIXO PTO CAMBIO TL 1.242,00 1.242,00
1.00 TAMPA AÇO CAMBIO 494,00 494,00
1.00 SUPORTE ROLAMENTO 435,00 435,00
1.00 ROLAMENTOS ROLOS TIPO BARRIL 581,00 581,00
1.00 GARFO AÇO ACIONAMENTO 973,00 973,00
1.00 GARFO AÇO ACIONADOR Finalidade: REF TRATOR TL 95 E 949,00 949,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2020 SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA MATERIAL DE LIMPEZA ANEL ELASTICO EXTERNO PARAFUSO SEXT MA 8.8 PARAFUSO SEXT MA 8.8 ANEL ELASTICO OLEO SPIRAX TRANSMISSÃO FILTRO HIDRAULICO PARAFUSO SEXT MA 8.8 SINCRONIZADO EIXO ACION CAMBIO EIXO PTO CAMBIO TL TAMPA AÇO CAMBIO SUPORTE ROLAMENTO ROLAMENTOS ROLOS TIPO BARRIL GARFO AÇO ACIONAMENTO GARFO AÇO ACIONADOR Finalidade: REF TRATOR TL 95 E 10.372,96
04/11/2020 Conforme DANFE Nº 1/2681; 10.372,96
10/11/2020 Pagamento de Empenho 4857/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.372,96
TOTAL 10.372,96 10.372,96 10.372,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.