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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5098 Data de lançamento: 13/11/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GÁS 160,00 160,00
1.00 CARGA DE OLEO 40,00 40,00
2.00 CONEXÃO 40,00 80,00
1.00 MANGUEIRA Finalidade: REF VEICULO CELLER 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2020 CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO CONEXÃO MANGUEIRA Finalidade: REF VEICULO CELLER 305,00
20/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2468; 305,00
24/11/2020 Pagamento de Empenho 5098/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 305,00
TOTAL 305,00 305,00 305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.