Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 |
164,96 |
164,96 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 |
257,16 |
257,16 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF 04/2019 |
168,63 |
168,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2020 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF 04/2019 |
590,75 |
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03/01/2020 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF 04/2019
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590,75 |
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17/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2020
OI SA - 267 |
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590,75 |
TOTAL |
590,75 |
590,75 |
590,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.