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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5164 Data de lançamento: 20/11/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços Urbanos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Luvas Vaqueta 19,50 97,50
1.00 Trena 5m 19 mm 15,90 15,90
1.00 Chapéu palha 17,00 17,00
1.00 Caixa descarga 33,00 33,00
1.00 Disco diamantado liso 16,90 16,90
10.00 arafuso Phillips 4,0 x 45 mm 0,30 3,00
10.00 Parafuso Philips 4,5 x 30 mm 0,30 3,00
10.00 rebite 4,0 mm x 16 mm 0,10 1,00
1.00 Martelo Cabo fibra 35,90 35,90
1.00 Flexível Agua Fria 1 m 9,90 9,90
4.00 Parafuso Vaso 10 mm 4,75 19,00
1.00 Cabo para martelo 35 cm 4,50 4,50
1.00 Fita Veda rosca 18 x 10m 4,50 4,50
1.00 Nível de Madeira 14" 12,50 12,50
1.00 Luva roscável 1/2 1,90 1,90
1.00 Desemnadeira aço dentada 25,5 x 12 cm 13,50 13,50
1.00 Fita isolante 20 m 6,60 6,60
0.58 Tela de peneira 1 mt malha 10 42,00 24,36
1.00 Serra circular 4,3/8 17,90 17,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2020 Luvas Vaqueta Trena 5m 19 mm Chapéu palha Caixa descarga Disco diamantado liso arafuso Phillips 4,0 x 45 mm Parafuso Philips 4,5 x 30 mm rebite 4,0 mm x 16 mm Martelo Cabo fibra Flexível Agua Fria 1 m Parafuso Vaso 10 mm Cabo para martelo 35 cm Fita Veda rosca 18 x 10m Nível de Madeira 14" Luva roscável 1/2 Desemnadeira aço dentada 25,5 x 12 cm Fita isolante 20 m Tela de peneira 1 mt malha 10 Serra circular 4,3/8 337,86
20/11/2020 Conforme DANFE Nº 1/703; 337,86
30/11/2020 Pagamento de Empenho 5164/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 337,86
TOTAL 337,86 337,86 337,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.