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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5355 Data de lançamento: 26/11/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FITA ISOLANTE 20 M 6,60 19,80
1.00 ABRACADEIRA NYLON 3,6 18,50 18,50
4.00 ABRACADEIRA NYLON 2,5 7,50 30,00
2.00 TE LUZ 3 SAIDAS 9,00 18,00
2.00 PLUG FEMEA PRENSA CABO 8,00 16,00
1.00 REGADOR 10L 16,00 16,00
1.00 ABRACADEIRA NYLON 15,50 15,50
1.00 CILINDRO Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2020 FITA ISOLANTE 20 M ABRACADEIRA NYLON 3,6 ABRACADEIRA NYLON 2,5 TE LUZ 3 SAIDAS PLUG FEMEA PRENSA CABO REGADOR 10L ABRACADEIRA NYLON CILINDRO Finalidade: REF MATERIAL DE CONSUMO 155,80
04/12/2020 Conforme DANFE Nº 1/711; 155,80
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5355/2020 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 155,80
TOTAL 155,80 155,80 155,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.