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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 542 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 0,00 988,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 988,71
03/02/2020 FOLHA FERIAS SERVIDORES COMTEPENCIA 02/2020 988,71
17/03/2020 Pagamento de Empenho 542/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 988,71
TOTAL 988,71 988,71 988,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.