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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5441 Data de lançamento: 02/12/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ENGATE RAPIDO COMPLETO 163,00 326,01
2.00 PARAFUSO SEXT MA 1,75 3,50
4.00 ABRAÇADEIRA MANGA 7,00 28,00
2.00 ENGATE RAPIDO 29,00 58,00
4.00 JUNTA CABEÇOTE 39,30 157,22
1.56 PARAFUSO SEXT 10,78 16,78
2.00 PARAFUSO HALLEN 9,00 18,00
1.00 CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO 14,72 14,71
1.00 BOMBA COMBUSTIVEL 278,00 278,00
1.00 FILTRO OLEO TRATOR TL 73,50 73,50
1.00 COPO VIDRO RETO CAV 22,47 22,47
4.00 REPARO ENGATE RAPIDO 15,00 60,00
0.50 FERRO CHATO 15,00 7,50
1.00 PERMATEX SILICONE ULTRA 46,13 46,13
1.00 ROLDANA BUCHA ASSENTO TRATOR 17,00 17,00
1.00 MANGUEIRA HID 189,00 189,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA Finalidade: REF TRATOR TL 95-1 178,92 178,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2020 ENGATE RAPIDO COMPLETO PARAFUSO SEXT MA ABRAÇADEIRA MANGA ENGATE RAPIDO JUNTA CABEÇOTE PARAFUSO SEXT PARAFUSO HALLEN CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL FILTRO OLEO TRATOR TL COPO VIDRO RETO CAV REPARO ENGATE RAPIDO FERRO CHATO PERMATEX SILICONE ULTRA ROLDANA BUCHA ASSENTO TRATOR MANGUEIRA HID VALVULA TERMOSTATICA Finalidade: REF TRATOR TL 95-1 1.494,74
07/12/2020 Conforme DANFE Nº 1/2798; 1.494,74
10/12/2020 Pagamento de Empenho 5441/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.494,74
TOTAL 1.494,74 1.494,74 1.494,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.