Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5470 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PARAFUSO SEXT MA |
2,00 |
4,00 |
4.00 |
CASTROL LTX ULTRACLEAN |
36,65 |
146,60 |
1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO
Finalidade: REF VEICULO ITD 0568 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
PARAFUSO SEXT MA CASTROL LTX ULTRACLEAN ARRUELA VEDAÇÃO FILTRO DE OLEO
Finalidade: REF VEICULO ITD 0568 |
187,60 |
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03/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2779; |
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187,60 |
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04/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5470/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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187,60 |
TOTAL |
187,60 |
187,60 |
187,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.