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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5525 Data de lançamento: 03/12/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONTA TELEFONE 98439-1793 MES 11/2020 27,90 27,90
1.00 REF CONTAS DE TELEFONE MES 11/20 334,80 334,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2020 REF CONTA TELEFONE 98439-1793 MES 11/2020 REF CONTAS DE TELEFONE MES 11/20 362,70
04/12/2020 REF CONTA TELEFONE 98439-1793 MES 11/2020 REF CONTAS DE TELEFONE MES 11/20 362,70
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2020 OI MOVEL SA - 3371 362,70
TOTAL 362,70 362,70 362,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.