Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5538 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PARAFUSO 16X40 |
7,30 |
14,60 |
6.00 |
ARUELA |
3,90 |
23,40 |
4.00 |
PARAFUSO 12X60 |
5,30 |
21,20 |
4.00 |
PARAFUSO 12X40 |
4,30 |
17,20 |
6.00 |
ANEL E 45 |
3,30 |
19,80 |
7.00 |
ANEL E 50 |
3,90 |
27,30 |
6.00 |
GRAXEIRA 6MM |
1,50 |
9,00 |
2.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
2,30 |
4,60 |
1.00 |
COLA |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
PINO 3700652 |
249,90 |
249,90 |
1.00 |
PINO 3700651 |
168,60 |
168,60 |
1.00 |
PINO 370060127 |
208,90 |
208,90 |
4.00 |
BUCHA 3700614 |
81,00 |
324,00 |
2.00 |
BUCHA 3700640 |
54,00 |
108,00 |
2.00 |
BUCHA 3700639 |
39,90 |
79,80 |
1.00 |
PINO 3700653 |
224,00 |
224,00 |
1.00 |
PINO 3700654 |
197,00 |
197,00 |
2.00 |
ROTULA 137248 |
210,00 |
420,00 |
2.00 |
BUCHA 370060117 |
89,90 |
179,80 |
2.00 |
BUCHA 370060118
Finalidade: REF PECAS CONSERTO
RETRO RANDON |
72,80 |
145,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2020 |
PARAFUSO 16X40 ARUELA PARAFUSO 12X60 PARAFUSO 12X40 ANEL E 45 ANEL E 50 GRAXEIRA 6MM GRAXEIRA 3/8 COLA PINO 3700652 PINO 3700651 PINO 370060127 BUCHA 3700614 BUCHA 3700640 BUCHA 3700639 PINO 3700653 PINO 3700654 ROTULA 137248 BUCHA 370060117 BUCHA 370060118
Finalidade: REF PECAS CONSERTO
RETRO RANDON |
2.482,70 |
|
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07/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/32130942; |
|
2.482,70 |
|
10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2020
SADI LOPES - 850 |
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2.482,70 |
TOTAL |
2.482,70 |
2.482,70 |
2.482,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.